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NOTA DE EMPENHO 2018NE01015

Favorecido

FMS-PREF.M.DE BURITICUPU
R$ 210.437,50
 

CPF/CNPJ:

12036458000180

Emissão:

08/03/2018

Plano Interno:

APSAMU

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

41860/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2018

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01015 08/03/2018 42.088,50 210.437,50 210.437,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2018
2018NE01015 08/03/2018 42.088,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2018
2018NE02692 10/04/2018 42.087,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AO MES DE MARCO-2018
2018NE03646 04/05/2018 42.087,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE ABRIL/2018
2018NE09473 10/09/2018 42.087,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE MAIO/2018
2018NE12523 22/11/2018 42.086,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL01846 09/03/2018 0,00 42.087,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03920 10/04/2018 0,00 42.087,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL05317 04/05/2018 0,00 42.087,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL12772 10/09/2018 0,00 42.087,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL16618 22/11/2018 0,00 42.087,50 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01874 09/03/2018 0,00 0,00 42.087,50
PAGAMENTO (700214)
2018OB03699 11/04/2018 0,00 0,00 42.087,50
PAGAMENTO (700214)
2018OB05670 15/05/2018 0,00 0,00 42.087,50
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2018NL06070 15/05/2018 0,00 0,00 -42.087,50
PAGAMENTO (700214)
2018OB09373 31/07/2018 0,00 0,00 42.087,50
PAGAMENTO (700214)
2018OB11565 10/09/2018 0,00 0,00 42.087,50
PAGAMENTO (700214)
2018OB14702 23/11/2018 0,00 0,00 42.087,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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