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NOTA DE EMPENHO 2018NE01005

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE ACAILANDIA
R$ 210.437,50
 

CPF/CNPJ:

11816419000132

Emissão:

08/03/2018

Plano Interno:

APSAMU

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

41860/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2018

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01005 08/03/2018 42.088,50 210.437,50 210.437,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2018
2018NE01005 08/03/2018 42.088,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2018
2018NE02682 10/04/2018 42.087,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AO MES DE MARCO-2018
2018NE03636 04/05/2018 42.087,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE ABRIL/2018
2018NE09463 10/09/2018 42.087,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE MAIO/2018
2018NE12515 22/11/2018 42.086,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL01836 09/03/2018 0,00 42.087,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03910 10/04/2018 0,00 42.087,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL05305 04/05/2018 0,00 42.087,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL12761 10/09/2018 0,00 42.087,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL16599 22/11/2018 0,00 42.087,50 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01866 09/03/2018 0,00 0,00 42.087,50
PAGAMENTO (700214)
2018OB03691 11/04/2018 0,00 0,00 42.087,50
PAGAMENTO (700214)
2018OB05662 15/05/2018 0,00 0,00 42.087,50
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2018NL06060 15/05/2018 0,00 0,00 -42.087,50
PAGAMENTO (700214)
2018OB09365 31/07/2018 0,00 0,00 42.087,50
PAGAMENTO (700214)
2018OB11557 10/09/2018 0,00 0,00 42.087,50
PAGAMENTO (700214)
2018OB14694 23/11/2018 0,00 0,00 42.087,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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