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NOTA DE EMPENHO 2018NE01033

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE PINHEIRO
R$ 346.937,50
 

CPF/CNPJ:

11782162000145

Emissão:

08/03/2018

Plano Interno:

APSAMU

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

334139

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2018

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01033 08/03/2018 69.388,50 346.937,50 346.937,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2018
2018NE01033 08/03/2018 69.388,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2018
2018NE02709 10/04/2018 69.387,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AO MES DE MARCO-2018
2018NE03666 04/05/2018 69.387,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE ABRIL/2018
2018NE09506 10/09/2018 69.387,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE MAIO/2018
2018NE12539 22/11/2018 69.386,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL01863 09/03/2018 0,00 69.387,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03937 10/04/2018 0,00 69.387,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL05334 04/05/2018 0,00 69.387,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL12789 10/09/2018 0,00 69.387,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL16641 22/11/2018 0,00 69.387,50 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01890 09/03/2018 0,00 0,00 69.387,50
PAGAMENTO (700214)
2018OB03715 11/04/2018 0,00 0,00 69.387,50
PAGAMENTO (700214)
2018OB09389 31/07/2018 0,00 0,00 69.387,50
PAGAMENTO (700214)
2018OB11581 10/09/2018 0,00 0,00 69.387,50
PAGAMENTO (700214)
2018OB14718 23/11/2018 0,00 0,00 69.387,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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