CPF/CNPJ:
11654042000162
Emissão:
09/03/2018
Plano Interno:
APSAMU
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
41860/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE01044 | 09/03/2018 | 14.248,35 | 71.236,75 | 71.236,75 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2018
|
2018NE01044 | 09/03/2018 | 14.248,35 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2018
|
2018NE02720 | 10/04/2018 | 14.247,35 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AO MES DE MARCO-2018
|
2018NE03678 | 04/05/2018 | 14.247,35 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE ABRIL/2018
|
2018NE09539 | 10/09/2018 | 14.247,35 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE MAIO/2018
|
2018NE12550 | 22/11/2018 | 14.246,35 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01874 | 09/03/2018 | 0,00 | 14.247,35 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03950 | 10/04/2018 | 0,00 | 14.247,35 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05345 | 04/05/2018 | 0,00 | 14.247,35 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL12800 | 10/09/2018 | 0,00 | 14.247,35 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL16660 | 22/11/2018 | 0,00 | 14.247,35 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01901 | 09/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.247,35 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03726 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.247,35 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB09400 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.247,35 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11592 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.247,35 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB14729 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.247,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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