Voltar

NOTA DE EMPENHO 2018NE01041

Favorecido

FMS-PREF.M.DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA
R$ 42.656,25
 

CPF/CNPJ:

11517066000170

Emissão:

09/03/2018

Plano Interno:

APSAMU

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

41860/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2018

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01041 09/03/2018 8.532,25 42.656,25 42.656,25
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2018
2018NE01041 09/03/2018 8.532,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2018
2018NE02717 10/04/2018 8.531,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AO MES DE MARCO-2018
2018NE03675 04/05/2018 8.531,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE ABRIL/2018
2018NE09529 10/09/2018 8.531,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE MAIO/2018
2018NE12547 22/11/2018 8.530,25 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL01871 09/03/2018 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03947 10/04/2018 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL05342 04/05/2018 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL12797 10/09/2018 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL16657 22/11/2018 0,00 8.531,25 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01898 09/03/2018 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO (700214)
2018OB03723 11/04/2018 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO (700214)
2018OB09397 31/07/2018 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO (700214)
2018OB11589 10/09/2018 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO (700214)
2018OB14726 23/11/2018 0,00 0,00 8.531,25

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,