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NOTA DE EMPENHO 2018NE02343

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE MATINHA
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

11463523000190

Emissão:

09/04/2018

Plano Interno:

HOSPITAL20L

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

62918/2017

Processo Licitatório:

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

REPASSE DO IEQGH AO MUNI-CIPIO DE MATINHA RELATIVOA PRODUCAO DO HOSPITAL DE20 LEITOS CONFORME TERMO ADESAO 13/2015 MESES OUT/NOV/DEZ/2017

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE02343 09/04/2018 228.823,17 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DO IEQGH AO MUNI-CIPIO DE MATINHA RELATIVOA PRODUCAO DO HOSPITAL DE20 LEITOS CONFORME TERMO ADESAO 13/2015 MESES OUT/NOV/DEZ/2017
2018NE02343 09/04/2018 228.823,17 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: NAE ELEMENTO DA DESPESA ERRADA
2018NE02354 09/04/2018 -228.823,17 0,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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