Voltar

NOTA DE EMPENHO 2018NE01042

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE SAO R.DAS MANGABEIRAS
R$ 85.312,50
 

CPF/CNPJ:

11417081000146

Emissão:

09/03/2018

Plano Interno:

APSAMU

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

41860/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2018

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01042 09/03/2018 17.063,50 85.312,50 85.312,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2018
2018NE01042 09/03/2018 17.063,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2018
2018NE02718 10/04/2018 17.062,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AO MES DE MARCO-2018
2018NE03676 04/05/2018 17.062,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE ABRIL/2018
2018NE09534 10/09/2018 17.062,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE MAIO/2018
2018NE12548 22/11/2018 17.061,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL01872 09/03/2018 0,00 17.062,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03948 10/04/2018 0,00 17.062,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL05343 04/05/2018 0,00 17.062,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL12798 10/09/2018 0,00 17.062,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL16658 22/11/2018 0,00 17.062,50 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01899 09/03/2018 0,00 0,00 17.062,50
PAGAMENTO (700214)
2018OB03724 11/04/2018 0,00 0,00 17.062,50
PAGAMENTO (700214)
2018OB09398 31/07/2018 0,00 0,00 17.062,50
PAGAMENTO (700214)
2018OB11590 10/09/2018 0,00 0,00 17.062,50
PAGAMENTO (700214)
2018OB14727 23/11/2018 0,00 0,00 17.062,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,