Voltar

NOTA DE EMPENHO 2018NE01009

Favorecido

FMS-PREF.M.DE AMARANTE
R$ 227.955,00
 

CPF/CNPJ:

11394580000165

Emissão:

08/03/2018

Plano Interno:

APSAMU

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

41860/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2018

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01009 08/03/2018 45.592,00 227.955,00 227.955,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2018
2018NE01009 08/03/2018 45.592,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2018
2018NE02686 10/04/2018 45.591,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AO MES DE MARCO-2018
2018NE03640 04/05/2018 45.591,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE ABRIL/2018
2018NE09467 10/09/2018 45.591,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE MAIO/2018
2018NE12518 22/11/2018 45.590,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL01840 09/03/2018 0,00 45.591,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03914 10/04/2018 0,00 45.591,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL05310 04/05/2018 0,00 45.591,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL12766 10/09/2018 0,00 45.591,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL16602 22/11/2018 0,00 45.591,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01869 09/03/2018 0,00 0,00 45.591,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB03694 11/04/2018 0,00 0,00 45.591,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB05665 15/05/2018 0,00 0,00 45.591,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2018NL06064 15/05/2018 0,00 0,00 -45.591,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB09368 31/07/2018 0,00 0,00 45.591,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB11560 10/09/2018 0,00 0,00 45.591,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB14697 23/11/2018 0,00 0,00 45.591,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,