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NOTA DE EMPENHO 2018NE01221

Favorecido

FMS-PREFEITURA M. DE PARNARAMA
R$ 33.318,30
 

CPF/CNPJ:

11340821000193

Emissão:

09/03/2018

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

41095/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

FARMACIA BASICA /EXERCI-CIO /2018 CONFORME PLANI-LHA ANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01221 09/03/2018 6.664,66 33.318,30 26.654,64
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FARMACIA BASICA /EXERCI-CIO /2018 CONFORME PLANI-LHA ANEXO.
2018NE01221 09/03/2018 6.664,66 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FARMACIA BASICA/FEV-2018/ CONFORME PLANI-LHA ANEXA
2018NE02578 09/04/2018 6.663,66 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FARMACIA BASICA/MES DE MARCO/18 CONFORMEPLANILHA ANEXA.
2018NE03859 04/05/2018 6.663,66 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FARMACIA BASICA/ABRIL-2018/ CONFORME PLA-NILHA ANEXA
2018NE09639 10/09/2018 6.663,66 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FARMACIA BASICA/MAIO-2018/ CONFORME PLANILHA ANEXA
2018NE13536 21/12/2018 6.662,66 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL02176 12/03/2018 0,00 6.663,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03796 10/04/2018 0,00 6.663,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL05695 08/05/2018 0,00 6.663,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL12937 10/09/2018 0,00 6.663,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL18129 21/12/2018 0,00 6.663,66 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02161 13/03/2018 0,00 0,00 6.663,66
PAGAMENTO (700214)
2018OB03862 11/04/2018 0,00 0,00 6.663,66
PAGAMENTO (700214)
2018OB09536 31/07/2018 0,00 0,00 6.663,66
PAGAMENTO (700214)
2018OB11732 10/09/2018 0,00 0,00 6.663,66

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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