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NOTA DE EMPENHO 2018NE01036

Favorecido

FMS DE SAO DOMINGOS DO MARANHAO
R$ 42.656,25
 

CPF/CNPJ:

11331341000166

Emissão:

08/03/2018

Plano Interno:

APSAMU

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

41860/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2018

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01036 08/03/2018 8.532,25 42.656,25 42.656,25
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2018
2018NE01036 08/03/2018 8.532,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2018
2018NE02712 10/04/2018 8.531,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AO MES DE MARCO-2018
2018NE03669 04/05/2018 8.531,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE ABRIL/2018
2018NE09515 10/09/2018 8.531,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE MAIO/2018
2018NE12542 22/11/2018 8.530,25 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL01866 09/03/2018 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03940 10/04/2018 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL05337 04/05/2018 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL12792 10/09/2018 0,00 8.531,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL16645 22/11/2018 0,00 8.531,25 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01893 09/03/2018 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO (700214)
2018OB03718 11/04/2018 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO (700214)
2018OB09392 31/07/2018 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO (700214)
2018OB11584 10/09/2018 0,00 0,00 8.531,25
PAGAMENTO (700214)
2018OB14721 23/11/2018 0,00 0,00 8.531,25

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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