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NOTA DE EMPENHO 2018NE09048

Favorecido

FMS DE SAO JOAO DO SOTER
R$ 160.000,00
 

CPF/CNPJ:

11285716000107

Emissão:

28/08/2018

Plano Interno:

HOSPITAL20L

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO

Processo:

146892/2018

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO HOSPITAL DE 20 LEITOSREFERENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/18/TERMO ADESIVO 26-15

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE09048 28/08/2018 160.001,00 160.000,00 160.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO HOSPITAL DE 20 LEITOSREFERENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/18/TERMO ADESIVO 26-15
2018NE09048 28/08/2018 160.001,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO,FINAL /DE EXERCICIO.
2018NE14104 31/12/2018 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL12137 28/08/2018 0,00 160.000,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB11025 28/08/2018 0,00 0,00 160.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

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