Voltar

NOTA DE EMPENHO 2018NE01020

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE COELHO NETO
R$ 32.812,50
 

CPF/CNPJ:

10747944000180

Emissão:

08/03/2018

Plano Interno:

APSAMU

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

41860/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2018

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01020 08/03/2018 6.563,50 32.812,50 32.812,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2018
2018NE01020 08/03/2018 6.563,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2018
2018NE02697 10/04/2018 6.562,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AO MES DE MARCO-2018
2018NE03651 04/05/2018 6.562,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE ABRIL/2018
2018NE09478 10/09/2018 6.562,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE MAIO/2018
2018NE12528 22/11/2018 6.561,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL01851 09/03/2018 0,00 6.562,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03925 10/04/2018 0,00 6.562,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL05322 04/05/2018 0,00 6.562,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL12777 10/09/2018 0,00 6.562,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL16627 22/11/2018 0,00 6.562,50 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01879 09/03/2018 0,00 0,00 6.562,50
PAGAMENTO (700214)
2018OB03704 11/04/2018 0,00 0,00 6.562,50
PAGAMENTO (700214)
2018OB05675 15/05/2018 0,00 0,00 6.562,50
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2018NL06075 15/05/2018 0,00 0,00 -6.562,50
PAGAMENTO (700214)
2018OB09378 31/07/2018 0,00 0,00 6.562,50
PAGAMENTO (700214)
2018OB11570 10/09/2018 0,00 0,00 6.562,50
PAGAMENTO (700214)
2018OB14707 23/11/2018 0,00 0,00 6.562,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,