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NOTA DE EMPENHO 2018NE01077

Favorecido

FMS-PREF.M.DE ARAME
R$ 31.335,90
 

CPF/CNPJ:

10509059000163

Emissão:

09/03/2018

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

41095/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

FARMACIA BASICA /EXERCI-CIO /2018 CONFORME PLANI-LHA ANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01077 09/03/2018 6.268,18 31.335,90 25.068,72
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FARMACIA BASICA /EXERCI-CIO /2018 CONFORME PLANI-LHA ANEXO.
2018NE01077 09/03/2018 6.268,18 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FARMACIA BASICA/FEV-2018/ CONFORME PLANI-LHA ANEXA
2018NE02446 09/04/2018 6.267,18 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FARMACIA BASICA/MES DE MARCO/18 CONFORMEPLANILHA ANEXA.
2018NE03708 04/05/2018 6.267,18 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FARMACIA BASICA/ABRIL-2018/ CONFORME PLA-NILHA ANEXA
2018NE09507 10/09/2018 6.267,18 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FARMACIA BASICA/MAIO-2018/ CONFORME PLANILHA ANEXA
2018NE13420 21/12/2018 6.266,18 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL01979 09/03/2018 0,00 6.267,18 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03673 10/04/2018 0,00 6.267,18 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL05542 07/05/2018 0,00 6.267,18 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL12820 10/09/2018 0,00 6.267,18 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL18014 21/12/2018 0,00 6.267,18 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02039 13/03/2018 0,00 0,00 6.267,18
PAGAMENTO (700214)
2018OB03746 11/04/2018 0,00 0,00 6.267,18
PAGAMENTO (700214)
2018OB09420 31/07/2018 0,00 0,00 6.267,18
PAGAMENTO (700214)
2018OB11616 10/09/2018 0,00 0,00 6.267,18

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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