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NOTA DE EMPENHO 2018NE01350

Favorecido

FMS-TUNTUM
R$ 39.601,80
 

CPF/CNPJ:

10476850000114

Emissão:

12/03/2018

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

41095/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

FARMACIA BASICA /EXERCI-CIO /2018 CONFORME PLANI-LHA ANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01350 12/03/2018 7.921,36 39.601,80 31.681,44
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FARMACIA BASICA /EXERCI-CIO /2018 CONFORME PLANI-LHA ANEXO.
2018NE01350 12/03/2018 7.921,36 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FARMACIA BASICA/FEV-2018/ CONFORME PLANI-LHA ANEXA
2018NE02652 10/04/2018 7.920,36 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FARMACIA BASICA/MES DE MARCO/18 CONFORMEPLANILHA ANEXA.
2018NE03946 07/05/2018 7.920,36 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FARMACIA BASICA/ABRIL-2018/ CONFORME PLA-NILHA ANEXA
2018NE09713 10/09/2018 7.920,36 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FARMACIA BASICA/MAIO-2018/ CONFORME PLANILHA ANEXA
2018NE13610 21/12/2018 7.919,36 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL02278 12/03/2018 0,00 7.920,36 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03884 10/04/2018 0,00 7.920,36 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL05774 08/05/2018 0,00 7.920,36 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL13012 10/09/2018 0,00 7.920,36 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL18204 21/12/2018 0,00 7.920,36 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02236 13/03/2018 0,00 0,00 7.920,36
PAGAMENTO (700214)
2018OB03936 11/04/2018 0,00 0,00 7.920,36
PAGAMENTO (700214)
2018OB09610 31/07/2018 0,00 0,00 7.920,36
PAGAMENTO (700214)
2018OB11806 10/09/2018 0,00 0,00 7.920,36

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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