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NOTA DE EMPENHO 2018NE01017

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE CAXIAS
R$ 361.660,00
 

CPF/CNPJ:

09239491000100

Emissão:

08/03/2018

Plano Interno:

APSAMU

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

41860/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2018

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01017 08/03/2018 72.333,00 361.660,00 361.660,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2018
2018NE01017 08/03/2018 72.333,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2018
2018NE02694 10/04/2018 72.332,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AO MES DE MARCO-2018
2018NE03648 04/05/2018 72.332,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE ABRIL/2018
2018NE09475 10/09/2018 72.332,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE MAIO/2018
2018NE12525 22/11/2018 72.331,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL01848 09/03/2018 0,00 72.332,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03922 10/04/2018 0,00 72.332,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL05319 04/05/2018 0,00 72.332,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL12774 10/09/2018 0,00 72.332,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL16622 22/11/2018 0,00 72.332,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01876 09/03/2018 0,00 0,00 72.332,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB03701 11/04/2018 0,00 0,00 72.332,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB05672 15/05/2018 0,00 0,00 72.332,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2018NL06072 15/05/2018 0,00 0,00 -72.332,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB09375 31/07/2018 0,00 0,00 72.332,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB11567 10/09/2018 0,00 0,00 72.332,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB14704 23/11/2018 0,00 0,00 72.332,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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