CPF/CNPJ:
09239491000100
Emissão:
08/03/2018
Plano Interno:
APSAMU
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
41860/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE01017 | 08/03/2018 | 72.333,00 | 361.660,00 | 361.660,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2018
|
2018NE01017 | 08/03/2018 | 72.333,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2018
|
2018NE02694 | 10/04/2018 | 72.332,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AO MES DE MARCO-2018
|
2018NE03648 | 04/05/2018 | 72.332,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE ABRIL/2018
|
2018NE09475 | 10/09/2018 | 72.332,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AO MESDE MAIO/2018
|
2018NE12525 | 22/11/2018 | 72.331,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01848 | 09/03/2018 | 0,00 | 72.332,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03922 | 10/04/2018 | 0,00 | 72.332,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05319 | 04/05/2018 | 0,00 | 72.332,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL12774 | 10/09/2018 | 0,00 | 72.332,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL16622 | 22/11/2018 | 0,00 | 72.332,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01876 | 09/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 72.332,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03701 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 72.332,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05672 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 72.332,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL06072 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -72.332,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB09375 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 72.332,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11567 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 72.332,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB14704 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 72.332,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,