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NOTA DE EMPENHO 2018NE02325

Favorecido

SANTA CASA DE MISERICORDIA CURURUPU
R$ 4.554.331,22
 

CPF/CNPJ:

06128938000178

Emissão:

06/04/2018

Plano Interno:

SANTCURURUP

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

SUBVENCOES SOCIAIS

Processo:

71880/2018

Processo Licitatório:

CONVITE

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Descrição

CELEBRACAO DO CONVENIO /ATRAVES DESTA SECRETARIA/DE ESTADO DA SAUDE - SES/E A SANTA CASA DE CURURU-PU, QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL (STA CASA DE CURURUPU)NO SUS,CONFORME PARECER N.358/2018.(CONVENIO N

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE02325 06/04/2018 1.175.034,40 4.554.331,22 4.554.331,22
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CELEBRACAO DO CONVENIO /ATRAVES DESTA SECRETARIA/DE ESTADO DA SAUDE - SES/E A SANTA CASA DE CURURU-PU, QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL (STA CASA DE CURURUPU)NO SUS,CONFORME PARECER N.358/2018.(CONVENIO N
2018NE02325 06/04/2018 1.175.034,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CONTINUIDADEDOS SERV. DE SAUDE DO CONVENIO 01/2018
2018NE07804 02/08/2018 1,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONVENIO N.01/18 ATRAVES DA SECRETARIADE ESTADO DA SAUDE - SES/E A SANTA CASA DE CURURU-PU, QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL (STA CASA DE CURURUPU)NO SUS.
2018NE08321 15/08/2018 587.517,20 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONVENIO N.01/18 ATRAVES DA SECRETARIADE ESTADO DA SAUDE - SES/E A SANTA CASA DE CURURU-PU, QUE TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL (STA CASA DE CURURUPU)NO SUS.
2018NE10388 26/09/2018 1.175.034,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TEFORCO DO CT 001-18/PARADAR CONTINUIDADE AOS SER-VICOS DE SAUDE
2018NE13239 12/12/2018 587.517,20 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA DAR CONTINUIDADE AO CONVENIO 001/2018REF.MES DE OUTUBRO/2018
2018NE13265 14/12/2018 514.614,01 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA DAR CONTINUIDADE AO CONVENIO 001/2018REF.MES DE NOV/2018
2018NE13668 26/12/2018 514.614,01 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO,FINAL /DE EXERCICIO.
2018NE13985 31/12/2018 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL07858 14/06/2018 0,00 587.517,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL10606 02/08/2018 0,00 587.517,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL11335 15/08/2018 0,00 587.517,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL13869 26/09/2018 0,00 587.517,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL14662 11/10/2018 0,00 587.517,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL17674 12/12/2018 0,00 587.517,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL17769 14/12/2018 0,00 514.614,01 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL18307 26/12/2018 0,00 514.614,01 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB07187 14/06/2018 0,00 0,00 587.517,20
PAGAMENTO (700214)
2018OB09816 02/08/2018 0,00 0,00 587.517,20
PAGAMENTO (700214)
2018OB10348 15/08/2018 0,00 0,00 587.517,20
PAGAMENTO (700214)
2018OB12580 28/09/2018 0,00 0,00 587.517,20
PAGAMENTO (700214)
2018OB13145 11/10/2018 0,00 0,00 587.517,20
PAGAMENTO (700214)
2018OB15452 13/12/2018 0,00 0,00 587.517,20
PAGAMENTO (700214)
2018OB15529 14/12/2018 0,00 0,00 514.614,01
PAGAMENTO (700214)
2018OB15733 26/12/2018 0,00 0,00 514.614,01

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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