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NOTA DE EMPENHO 2018NE01710

Favorecido

SANTA CASA DE MISERICORDIA CURURUPU
R$ 1.753.551,60
 

CPF/CNPJ:

06128938000178

Emissão:

23/03/2018

Plano Interno:

SANTCURURUP

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

SUBVENCOES SOCIAIS

Processo:

227509/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Descrição

REFERENTE A FORMALIZACAODO TERCEIRO TERMO ADITIVOAO CONVENIO N.03/2016/SESPARA IMPLANTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZA -DOS EM ORTOPEDIA,EMPENHO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESAS EM 2018.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01710 23/03/2018 587.518,20 1.753.551,60 1.753.551,60
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A FORMALIZACAODO TERCEIRO TERMO ADITIVOAO CONVENIO N.03/2016/SESPARA IMPLANTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZA -DOS EM ORTOPEDIA,EMPENHO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESAS EM 2018.
2018NE01710 23/03/2018 587.518,20 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE A FORMALIZACAO DO TERCEIRO TERMOADITIVO OA CONVENIO N.03-2016-SES PARA IMPLANTACAODE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA, /EMPENHO COMPLEMENTAR PARACOBRIR DESPESAS EM OBRIR DESPESAS EM
2018NE03265 27/04/2018 587.517,20 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A FORMALIZACAODO TERCEIRO TERMO ADITIVOAO CONVENIO N.03/2016/SESPARA IMPLANTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZA -DOS EM ORTOPEDIA,EMPENHO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESAS EM 2018.
2018NE04418 17/05/2018 600.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DEEMPENHO POR ENCERRAMENTODO EXERCICIO
2018NE14678 28/12/2018 -21.483,80 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2018NL20068 23/03/2018 0,00 -21.483,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03070 03/04/2018 0,00 587.517,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL04759 27/04/2018 0,00 587.517,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL06244 17/05/2018 0,00 587.517,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL19844 28/12/2018 0,00 12.483,80 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB03104 03/04/2018 0,00 0,00 587.517,20
PAGAMENTO (700214)
2018OB04680 27/04/2018 0,00 0,00 578.517,20
PAGAMENTO (700214)
2018OB05833 17/05/2018 0,00 0,00 587.517,20

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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