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NOTA DE EMPENHO 2018NE00345

Favorecido

INSTITUTO EUVALDO LODI
R$ 852.520,41
 

CPF/CNPJ:

06303549000131

Emissão:

26/02/2018

Plano Interno:

GESTPROGMAN

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

TRANSF.INST.PRIV.SERV. DE TERCEIROS - PJ.

Processo:

30829/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

3503 EMPENHO EM FAVOR INSTITU-TO EUVALDO LODI,CONFORME CONTRATO 02/2017,PARA CONTRATACAO DE ESTAGIARIOCOM OBJETIVO DE PROMOVER INCLUSAO DO JOVEM NO MER-CADO DE TRABALHO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00345 26/02/2018 100.525,00 852.520,41 852.520,41
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 3503 EMPENHO EM FAVOR INSTITU-TO EUVALDO LODI,CONFORME CONTRATO 02/2017,PARA CONTRATACAO DE ESTAGIARIOCOM OBJETIVO DE PROMOVER INCLUSAO DO JOVEM NO MER-CADO DE TRABALHO.
2018NE00345 26/02/2018 100.525,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00345 REF LODI ,REF AO PAGTO DE FATURA 13/2018,MES DE FEVEREIRO/2018.
2018NE00562 08/03/2018 60.620,69 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00345 REF.A IEL MES DE MARCO/2018
2018NE00968 03/04/2018 64.365,52 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00345 REF.A IEL MES DE ABRIL/2018
2018NE01481 07/05/2018 68.549,93 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00345 REF.A IEL MES DE MAIO/2018
2018NE01962 06/06/2018 71.257,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 3503 REFORCO 2018NE00345 REF AIEL MES DE JUNHO
2018NE02383 03/07/2018 72.872,45 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00345 REF AIEL MES DE JULHO
2018NE02821 31/07/2018 74.332,45 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 3503 REFORCO 2018NE00345 REF AMES DE AGOSTO/2018.
2018NE03322 04/09/2018 71.366,01 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00345 REF AIEL N/F 086 MES DE SETEMBRO.
2018NE03782 01/10/2018 34.491,95 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00345 REF AIEL, FATURA N. 107/2018 REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO.
2018NE04223 31/10/2018 76.996,98 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2018NE00345 REF AIEL MES DE NOVEMBRO.
2018NE04846 05/12/2018 77.580,58 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF A IEL MES DEDEZEMBRO.
2018NE05110 26/12/2018 79.561,85 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510139)
2018NL00371 27/02/2018 0,00 59.723,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510139)
2018NL00634 08/03/2018 0,00 60.620,69 0,00
LIQUIDAÇÃO (510139)
2018NL01383 03/04/2018 0,00 64.365,52 0,00
LIQUIDAÇÃO (510139)
2018NL02525 07/05/2018 0,00 68.549,93 0,00
LIQUIDAÇÃO (510139)
2018NL03407 06/06/2018 0,00 71.257,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510139)
2018NL04165 03/07/2018 0,00 72.872,45 0,00
LIQUIDAÇÃO (510139)
2018NL05044 31/07/2018 0,00 74.332,45 0,00
LIQUIDAÇÃO (510139)
2018NL06046 04/09/2018 0,00 71.366,01 0,00
LIQUIDAÇÃO (510139)
2018NL06812 02/10/2018 0,00 75.292,55 0,00
LIQUIDAÇÃO (510139)
2018NL07661 31/10/2018 0,00 76.996,98 0,00
LIQUIDAÇÃO (510139)
2018NL08696 05/12/2018 0,00 77.580,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510139)
2018NL09533 26/12/2018 0,00 79.562,85 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00373 27/02/2018 0,00 0,00 59.723,40
PAGAMENTO (700214)
2018OB00639 08/03/2018 0,00 0,00 60.620,69
PAGAMENTO (700214)
2018OB01066 03/04/2018 0,00 0,00 64.365,52
PAGAMENTO (700214)
2018OB01711 07/05/2018 0,00 0,00 68.549,93
PAGAMENTO (700214)
2018OB02450 08/06/2018 0,00 0,00 71.257,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02861 05/07/2018 0,00 0,00 72.872,45
PAGAMENTO (700218)
2018OB03445 01/08/2018 0,00 0,00 74.332,45
PAGAMENTO (700214)
Descrição:
2018NL05287 09/08/2018 0,00 0,00 74.332,45
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
2018NL05287 09/08/2018 0,00 0,00 -74.332,45
PAGAMENTO (700214)
2018OB04070 04/09/2018 0,00 0,00 71.366,01
PAGAMENTO (700214)
2018OB04704 02/10/2018 0,00 0,00 75.292,55
PAGAMENTO (700214)
2018OB05288 05/11/2018 0,00 0,00 76.996,98
PAGAMENTO (700214)
2018OB06010 05/12/2018 0,00 0,00 77.580,58
PAGAMENTO (700214)
2018OB06293 27/12/2018 0,00 0,00 79.562,85

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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