Voltar

NOTA DE EMPENHO 2018NE00130

Favorecido

PREF MUN DE LAGO DA PEDRA
R$ 107.419,63
 

CPF/CNPJ:

06021810000100

Emissão:

15/03/2018

Plano Interno:

INFRAEQUR21

Função:

URBANISMO

Natureza de Despesa:

TRANSF.DO EST.AOS MUN.OBRAS E INSTALACOES

Processo:

298915/2017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Desenvolvimento Urbano e Regional

Unidade Gestora:

Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U

Ação:

Infraestrutura e Equipamentos Urbanos

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REF.A TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO MARANHAO POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO-SECID EA PREFEITURA MUNICIPAL DELAGO DA PEDRA CONF.PROC.0298915/2017

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00130 15/03/2018 430.000,00 107.419,63 107.419,63
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO MARANHAO POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO-SECID EA PREFEITURA MUNICIPAL DELAGO DA PEDRA CONF.PROC.0298915/2017
2018NE00130 15/03/2018 430.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULCAO DE SALDO EMPENHO POR DETERMINACAO SECID E SEPLAN.
2018NE00808 31/12/2018 -322.580,37 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00680 15/05/2018 0,00 107.419,63 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00489 12/06/2018 0,00 0,00 107.419,63
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: REF.A CANCELAMENTO DE OB 00489 MOTIVO CONTA BLQUEADA.
2018GR00014 28/06/2018 0,00 0,00 -107.419,63
PAGAMENTO (700214)
2018OB00548 03/07/2018 0,00 0,00 107.419,63

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,