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NOTA DE EMPENHO 2017NE08308

Favorecido

OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA
R$ 400.000,00
 

CPF/CNPJ:

48555775001393

Emissão:

24/08/2017

Plano Interno:

CONTRATPRIV

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

SUBVENCOES SOCIAIS

Processo:

130216/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

EMPENHO PARA REPASSE DO /TERCEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO N.003/2015 DAS /PARCELAS CORRESPONDENTES/AOS SERVICOS DE RECUPERA-CAO,REEDUCACAO E REINTE -GRACAO SOCIO FAMILIAR DEDEPENDENTES QUIMICOS, CONFORME,CONFO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE08308 24/08/2017 200.001,00 400.000,00 400.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA REPASSE DO /TERCEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO N.003/2015 DAS /PARCELAS CORRESPONDENTES/AOS SERVICOS DE RECUPERA-CAO,REEDUCACAO E REINTE -GRACAO SOCIO FAMILIAR DEDEPENDENTES QUIMICOS, CONFORME,CONFO
2017NE08308 24/08/2017 200.001,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF. A 9 E 10 PARCELAS DO CONV. 03/2015
2017NE14054 26/12/2017 200.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DA NE8308 PARA ADEQUACAO ORCA-MENTARIA CONFORME DETER-MINACAO SUPERIOR.
2017NE14678 28/12/2017 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL12840 25/08/2017 0,00 200.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL20332 26/12/2017 0,00 200.000,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB10867 25/08/2017 0,00 0,00 200.000,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB17859 26/12/2017 0,00 0,00 200.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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