Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE02682

Favorecido

FMS-SAO JOAO BATISTA
R$ 39.633,30
 

CPF/CNPJ:

13299539000135

Emissão:

19/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02682 19/04/2017 7.927,46 35.669,07 31.705,84
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02682 19/04/2017 7.927,46 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04950 09/06/2017 7.926,46 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07134 03/08/2017 7.926,46 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11460 03/11/2017 3.963,23 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11876 08/11/2017 11.889,69 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04570 27/04/2017 0,00 3.963,23 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05382 10/05/2017 0,00 3.963,23 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07945 12/06/2017 0,00 3.963,23 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09343 04/07/2017 0,00 3.963,23 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11567 07/08/2017 0,00 3.963,23 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14188 14/09/2017 0,00 3.963,23 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17049 03/11/2017 0,00 3.963,23 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17896 16/11/2017 0,00 3.963,23 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19626 12/12/2017 0,00 3.963,23 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04045 02/05/2017 0,00 0,00 3.963,23
PAGAMENTO (700214)
2017OB04709 10/05/2017 0,00 0,00 3.963,23
PAGAMENTO (700214)
2017OB06796 12/06/2017 0,00 0,00 3.963,23
PAGAMENTO (700214)
2017OB08204 10/07/2017 0,00 0,00 3.963,23
PAGAMENTO (700214)
2017OB09877 09/08/2017 0,00 0,00 3.963,23
PAGAMENTO (700214)
2017OB12022 15/09/2017 0,00 0,00 3.963,23
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB12022 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00460 15/09/2017 0,00 0,00 -3.963,23
PAGAMENTO (700214)
2017OB13633 11/10/2017 0,00 0,00 3.963,23
PAGAMENTO (700214)
2017OB14989 06/11/2017 0,00 0,00 3.963,23
PAGAMENTO (700214)
2017OB16739 05/12/2017 0,00 0,00 3.963,23

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,