Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE02545

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE FORMOSA DA SERRA NEGRA
R$ 35.572,10
 

CPF/CNPJ:

12125211000130

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02545 18/04/2017 7.115,22 32.013,99 28.456,88
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02545 18/04/2017 7.115,22 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04781 08/06/2017 7.114,22 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE06999 03/08/2017 7.114,22 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11341 03/11/2017 3.557,11 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11725 07/11/2017 10.671,33 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04408 26/04/2017 0,00 3.557,11 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05164 09/05/2017 0,00 3.557,11 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07809 09/06/2017 0,00 3.557,11 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09199 04/07/2017 0,00 3.557,11 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11445 07/08/2017 0,00 3.557,11 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14057 14/09/2017 0,00 3.557,11 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16920 03/11/2017 0,00 3.557,11 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17765 16/11/2017 0,00 3.557,11 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19482 12/12/2017 0,00 3.557,11 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03972 02/05/2017 0,00 0,00 3.557,11
PAGAMENTO (700214)
2017OB04595 10/05/2017 0,00 0,00 3.557,11
PAGAMENTO (700214)
2017OB06689 12/06/2017 0,00 0,00 3.557,11
PAGAMENTO (700214)
2017OB08097 10/07/2017 0,00 0,00 3.557,11
PAGAMENTO (700214)
2017OB09770 09/08/2017 0,00 0,00 3.557,11
PAGAMENTO (700214)
2017OB11914 15/09/2017 0,00 0,00 3.557,11
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11914 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00352 15/09/2017 0,00 0,00 -3.557,11
PAGAMENTO (700214)
2017OB13523 11/10/2017 0,00 0,00 3.557,11
PAGAMENTO (700214)
2017OB14882 06/11/2017 0,00 0,00 3.557,11
PAGAMENTO (700214)
2017OB16632 05/12/2017 0,00 0,00 3.557,11

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,