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NOTA DE EMPENHO 2017NE02704

Favorecido

FMS-SUCUPIRA DO RIACHAO
R$ 10.813,70
 

CPF/CNPJ:

12095429000199

Emissão:

19/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02704 19/04/2017 2.163,54 9.731,43 8.650,16
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02704 19/04/2017 2.163,54 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04974 09/06/2017 2.162,54 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07156 03/08/2017 2.162,54 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11483 03/11/2017 1.081,27 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11908 08/11/2017 3.243,81 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04621 27/04/2017 0,00 1.081,27 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05418 10/05/2017 0,00 1.081,27 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07968 12/06/2017 0,00 1.081,27 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09369 04/07/2017 0,00 1.081,27 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11612 08/08/2017 0,00 1.081,27 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14210 14/09/2017 0,00 1.081,27 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17075 03/11/2017 0,00 1.081,27 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17922 16/11/2017 0,00 1.081,27 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19650 12/12/2017 0,00 1.081,27 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04086 02/05/2017 0,00 0,00 1.081,27
PAGAMENTO (700214)
2017OB04732 10/05/2017 0,00 0,00 1.081,27
PAGAMENTO (700214)
2017OB06818 12/06/2017 0,00 0,00 1.081,27
PAGAMENTO (700214)
2017OB08226 10/07/2017 0,00 0,00 1.081,27
PAGAMENTO (700214)
2017OB09899 09/08/2017 0,00 0,00 1.081,27
PAGAMENTO (700214)
2017OB12046 15/09/2017 0,00 0,00 1.081,27
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB12046 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00490 15/09/2017 0,00 0,00 -1.081,27
PAGAMENTO (700214)
2017OB13655 11/10/2017 0,00 0,00 1.081,27
PAGAMENTO (700214)
2017OB15003 06/11/2017 0,00 0,00 1.081,27
PAGAMENTO (700214)
2017OB16761 05/12/2017 0,00 0,00 1.081,27

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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