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NOTA DE EMPENHO 2017NE11256

Favorecido

FMS-PREFEITURA M. DE S.FELIX DE BALSAS
R$ 161.292,01
 

CPF/CNPJ:

12052741000103

Emissão:

01/11/2017

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO

Processo:

245066/2017

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

EMPENHO PARA AS DESPESAS DE MANUTENCAO DOS HOSPITAL DE 20 LEITOS DE S.FELIXDE BALSAS, CONF. TA 14/2 015. TA 14/2015

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE11256 01/11/2017 161.293,01 161.292,01 161.292,01
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA AS DESPESAS DE MANUTENCAO DOS HOSPITAL DE 20 LEITOS DE S.FELIXDE BALSAS, CONF. TA 14/2 015. TA 14/2015
2017NE11256 01/11/2017 161.293,01 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE 11256 PORDETERMINACAO SUPERIOR
2017NE14380 28/12/2017 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16810 01/11/2017 0,00 161.292,01 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB14765 01/11/2017 0,00 0,00 161.292,01
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06082 OB - 2017OB14765 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 02112017
2017NS00611 01/11/2017 0,00 0,00 -161.292,01
PAGAMENTO (700214)
2017OB15483 17/11/2017 0,00 0,00 161.292,01

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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