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NOTA DE EMPENHO 2017NE02653

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE PRESIDENTE DUTRA
R$ 90.544,40
 

CPF/CNPJ:

11379508000169

Emissão:

19/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02653 19/04/2017 18.109,68 81.489,06 72.434,72
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02653 19/04/2017 18.109,68 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04918 09/06/2017 18.108,68 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07101 03/08/2017 18.108,68 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11429 03/11/2017 9.054,34 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11840 08/11/2017 27.163,02 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04520 27/04/2017 0,00 9.054,34 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05255 10/05/2017 0,00 9.054,34 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07915 12/06/2017 0,00 9.054,34 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09314 04/07/2017 0,00 9.054,34 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11532 07/08/2017 0,00 9.054,34 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14155 14/09/2017 0,00 9.054,34 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17016 03/11/2017 0,00 9.054,34 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17867 16/11/2017 0,00 9.054,34 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19589 12/12/2017 0,00 9.054,34 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04104 02/05/2017 0,00 0,00 9.054,34
PAGAMENTO (700214)
2017OB04673 10/05/2017 0,00 0,00 9.054,34
PAGAMENTO (700214)
2017OB06767 12/06/2017 0,00 0,00 9.054,34
PAGAMENTO (700214)
2017OB08175 10/07/2017 0,00 0,00 9.054,34
PAGAMENTO (700214)
2017OB09848 09/08/2017 0,00 0,00 9.054,34
PAGAMENTO (700214)
2017OB11993 15/09/2017 0,00 0,00 9.054,34
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11993 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00431 15/09/2017 0,00 0,00 -9.054,34
PAGAMENTO (700214)
2017OB13604 11/10/2017 0,00 0,00 9.054,34
PAGAMENTO (700214)
2017OB14960 06/11/2017 0,00 0,00 9.054,34
PAGAMENTO (700214)
2017OB16710 05/12/2017 0,00 0,00 9.054,34

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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