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NOTA DE EMPENHO 2017NE02634

Favorecido

FMS-PREFEITURA M. DE PARNARAMA
R$ 66.637,60
 

CPF/CNPJ:

11340821000193

Emissão:

19/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02634 19/04/2017 13.328,32 59.972,94 53.309,28
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02634 19/04/2017 13.328,32 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04892 08/06/2017 13.327,32 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07080 03/08/2017 13.327,32 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11411 03/11/2017 6.663,66 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11821 08/11/2017 19.990,98 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04501 27/04/2017 0,00 6.663,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05237 10/05/2017 0,00 6.663,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07897 12/06/2017 0,00 6.663,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09260 04/07/2017 0,00 6.663,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11508 07/08/2017 0,00 6.663,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14130 14/09/2017 0,00 6.663,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16996 03/11/2017 0,00 6.663,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17850 16/11/2017 0,00 6.663,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19565 12/12/2017 0,00 6.663,66 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04054 02/05/2017 0,00 0,00 6.663,66
PAGAMENTO (700214)
2017OB04656 10/05/2017 0,00 0,00 6.663,66
PAGAMENTO (700214)
2017OB06750 12/06/2017 0,00 0,00 6.663,66
PAGAMENTO (700214)
2017OB08158 10/07/2017 0,00 0,00 6.663,66
PAGAMENTO (700214)
2017OB09831 09/08/2017 0,00 0,00 6.663,66
PAGAMENTO (700214)
2017OB11976 15/09/2017 0,00 0,00 6.663,66
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11976 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00414 15/09/2017 0,00 0,00 -6.663,66
PAGAMENTO (700214)
2017OB13587 11/10/2017 0,00 0,00 6.663,66
PAGAMENTO (700214)
2017OB14943 06/11/2017 0,00 0,00 6.663,66
PAGAMENTO (700214)
2017OB16693 05/12/2017 0,00 0,00 6.663,66

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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