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NOTA DE EMPENHO 2017NE01659

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE CENTRO DO GUILHERME
R$ 206.988,66
 

CPF/CNPJ:

11317251000110

Emissão:

27/03/2017

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

27401/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Descrição

REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01659 27/03/2017 334.705,42 166.648,42 166.648,42
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE01659 27/03/2017 334.705,42 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIALCONFORME SOLICITACAO DAUGRCASS ( FOLHA N. 128 E129 ) ANEXA.
2017NE08001 17/08/2017 -83.676,36 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA ADEQUA-CAO ORCAMENTARIA
2017NE13042 05/12/2017 -43.596,40 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL,PARA ADE-QUACAO ORCAMENTARIA.
2017NE14870 29/12/2017 -444,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05474 11/05/2017 0,00 40.967,94 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL12616 23/08/2017 0,00 80.680,48 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL12703 24/08/2017 0,00 45.000,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04761 11/05/2017 0,00 0,00 40.967,94
PAGAMENTO (700214)
2017OB10710 23/08/2017 0,00 0,00 80.680,48
PAGAMENTO (700214)
2017OB10753 24/08/2017 0,00 0,00 45.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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