CPF/CNPJ:
11238442000197
Emissão:
16/03/2017
Plano Interno:
APSAMU
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
48036/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE JAN E FEV/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE01233 | 16/03/2017 | 13.126,00 | 65.625,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE JAN E FEV/2017
|
2017NE01233 | 16/03/2017 | 13.126,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE MARCO E ABRIL/2017
|
2017NE05095 | 12/06/2017 | 13.125,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PAR AJUSTE DE VALOR
|
2017NE12152 | 13/11/2017 | -26.250,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AOS MESES DE JAN ADEZ/2017
|
2017NE12584 | 27/11/2017 | 78.750,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL17548 | 16/03/2017 | 0,00 | -13.125,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL17549 | 16/03/2017 | 0,00 | -6.562,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01709 | 16/03/2017 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07988 | 12/06/2017 | 0,00 | 13.125,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL18358 | 27/11/2017 | 0,00 | 59.062,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL19400 | 11/12/2017 | 0,00 | 6.562,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16502 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 59.062,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06126 OB - 2017OB16502 MOTIVO OB crd.BB - DV cta. do benef. inv-lido 06122017
|
2017NS00803 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -59.062,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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