Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE02448

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE BALSAS
R$ 175.282,10
 

CPF/CNPJ:

11236050000199

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02448 18/04/2017 35.057,22 157.752,99 140.224,88
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02448 18/04/2017 35.057,22 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04725 08/06/2017 35.056,22 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE06951 02/08/2017 35.056,22 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11293 03/11/2017 17.528,11 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11668 07/11/2017 52.584,33 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04345 26/04/2017 0,00 17.528,11 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05079 09/05/2017 0,00 17.528,11 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07718 09/06/2017 0,00 17.528,11 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09098 04/07/2017 0,00 17.528,11 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11397 07/08/2017 0,00 17.528,11 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL13997 14/09/2017 0,00 17.528,11 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16864 03/11/2017 0,00 17.528,11 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17488 10/11/2017 0,00 17.528,11 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19386 11/12/2017 0,00 17.528,11 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03924 02/05/2017 0,00 0,00 17.528,11
PAGAMENTO (700214)
2017OB04547 10/05/2017 0,00 0,00 17.528,11
PAGAMENTO (700214)
2017OB06641 12/06/2017 0,00 0,00 17.528,11
PAGAMENTO (700214)
2017OB08049 10/07/2017 0,00 0,00 17.528,11
PAGAMENTO (700214)
2017OB09722 09/08/2017 0,00 0,00 17.528,11
PAGAMENTO (700214)
2017OB11866 15/09/2017 0,00 0,00 17.528,11
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11866 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00304 15/09/2017 0,00 0,00 -17.528,11
PAGAMENTO (700214)
2017OB13475 11/10/2017 0,00 0,00 17.528,11
PAGAMENTO (700214)
2017OB14834 06/11/2017 0,00 0,00 17.528,11
PAGAMENTO (700214)
2017OB16584 05/12/2017 0,00 0,00 17.528,11

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,