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NOTA DE EMPENHO 2017NE02521

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE COELHO NETO
R$ 94.049,00
 

CPF/CNPJ:

10747944000180

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02521 18/04/2017 18.810,60 84.643,20 75.238,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02521 18/04/2017 18.810,60 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04768 08/06/2017 18.809,60 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE06987 03/08/2017 18.809,60 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11329 03/11/2017 9.404,80 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11713 07/11/2017 28.214,40 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04395 26/04/2017 0,00 9.404,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05131 09/05/2017 0,00 9.404,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07790 09/06/2017 0,00 9.404,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09187 04/07/2017 0,00 9.404,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11433 07/08/2017 0,00 9.404,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14039 14/09/2017 0,00 9.404,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16908 03/11/2017 0,00 9.404,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17750 16/11/2017 0,00 9.404,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19470 12/12/2017 0,00 9.404,80 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03960 02/05/2017 0,00 0,00 9.404,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB04583 10/05/2017 0,00 0,00 9.404,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB06677 12/06/2017 0,00 0,00 9.404,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB08085 10/07/2017 0,00 0,00 9.404,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB09758 09/08/2017 0,00 0,00 9.404,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB11902 15/09/2017 0,00 0,00 9.404,80
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11902 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00340 15/09/2017 0,00 0,00 -9.404,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB13511 11/10/2017 0,00 0,00 9.404,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB14870 06/11/2017 0,00 0,00 9.404,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB16620 05/12/2017 0,00 0,00 9.404,80

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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