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NOTA DE EMPENHO 2017NE02686

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE SAO JOAO DOS PATOS
R$ 49.559,00
 

CPF/CNPJ:

10547447000139

Emissão:

19/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02686 19/04/2017 9.912,60 44.602,20 39.646,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02686 19/04/2017 9.912,60 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04954 09/06/2017 9.911,60 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07138 03/08/2017 9.911,60 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11464 03/11/2017 4.955,80 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11887 08/11/2017 14.867,40 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04576 27/04/2017 0,00 4.955,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05391 10/05/2017 0,00 4.955,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07949 12/06/2017 0,00 4.955,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09347 04/07/2017 0,00 4.955,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11571 07/08/2017 0,00 4.955,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14192 14/09/2017 0,00 4.955,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17053 03/11/2017 0,00 4.955,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17904 16/11/2017 0,00 4.955,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19632 12/12/2017 0,00 4.955,80 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04053 02/05/2017 0,00 0,00 4.955,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB04713 10/05/2017 0,00 0,00 4.955,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB06800 12/06/2017 0,00 0,00 4.955,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB08208 10/07/2017 0,00 0,00 4.955,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB09881 09/08/2017 0,00 0,00 4.955,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB12026 15/09/2017 0,00 0,00 4.955,80
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB12026 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00464 15/09/2017 0,00 0,00 -4.955,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB13637 11/10/2017 0,00 0,00 4.955,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB14993 06/11/2017 0,00 0,00 4.955,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB16743 05/12/2017 0,00 0,00 4.955,80

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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