CPF/CNPJ:
60975737002286
Emissão:
15/08/2016
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSF.INST.PRIV.SERV. DE TERCEIROS - PJ.
Processo:
69457/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
PRACA ROOSEVELT KURY 80 CENTRO
Municipio:
BALSAS
Estado:
MA
CEP:
65800000
EMPENHO DO CONVENIO QUE /TEM POR OBJETIVO O APOIO FINANCEIRO PARA EMPLEMEN-TACAO DE SERVICOS DE SAUDE. A AREA DA ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL EM NIVELDE AMBULATORIO E HOSPITALAR,CONFORME ESPECIFICACAOES TENCAS C
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2016NE06415 | 15/08/2016 | 307.179,50 | 1.228.714,00 | 1.228.714,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO CONVENIO QUE /TEM POR OBJETIVO O APOIO FINANCEIRO PARA EMPLEMEN-TACAO DE SERVICOS DE SAUDE. A AREA DA ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL EM NIVELDE AMBULATORIO E HOSPITALAR,CONFORME ESPECIFICACAOES TENCAS C
|
2016NE06415 | 15/08/2016 | 307.179,50 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONVENIO N.08DE 2016, PARA DAR CONTI -NUIDADE AOS SERVICOS DE /SAUDE E ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL EM NIVEL DE /AMBULATORIO E HOSPITALAR/CONFORME ESPECIFICACOES /TECNICAS CONSTANTES NO /PLANO DE TR
|
2016NE08363 | 31/10/2016 | 307.178,50 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONVENIO N.08DE 2016,PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE SAU-DE E ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL EM NIVEL DE AMBULATORIO E HOSPITALAR CONFORME ESPECIFICACOES TEC-NICAS CONSTANTES NO PLANODE TRABALHO
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2016NE10195 | 30/11/2016 | 307.178,50 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONVENIO N.08 DE 2016, PARA DAR CONTI -NUIDADE AOS SERVICOS DE /SAUDE E ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL EM NIVEL DE /AMBULATORIO E HOSPITALAR/CONFORME ESPECIFICACOES /TECNICAS CONSTANTES NO /PLANO DE TR
|
2016NE11171 | 26/12/2016 | 307.178,50 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
|
2016NE11449 | 30/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL11009 | 26/09/2016 | 0,00 | 307.178,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL12827 | 31/10/2016 | 0,00 | 307.178,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
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2016NL15111 | 30/11/2016 | 0,00 | 307.178,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL16848 | 26/12/2016 | 0,00 | 307.178,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB09750 | 27/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 307.178,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NS00257 | 27/09/2016 | 0,00 | 0,00 | -307.178,50 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB09826 | 29/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 307.178,50 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB11212 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 307.178,50 |
PAGAMENTO (700214)
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2016OB12941 | 30/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 307.178,50 |
PAGAMENTO (700214)
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2016OB14431 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 307.178,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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