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NOTA DE EMPENHO 2016NE01564

Favorecido

FMS-PREF.MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO
R$ 21.470,10
 

CPF/CNPJ:

14588101000130

Emissão:

06/04/2016

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

50288/16

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01564 06/04/2016 6.442,03 21.470,10 21.470,10
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.
2016NE01564 06/04/2016 6.442,03 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEABRIL, MAIO E JUNHO/2016.
2016NE02824 10/05/2016 6.441,03 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJULHO A DEZEMBRO DE 2016
2016NE04498 06/07/2016 12.882,06 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
2016NE09839 23/11/2016 -4.294,02 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE POR DETERNINACAO SUPERIOR.
2016NE11387 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02250 07/04/2016 0,00 4.294,02 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL04183 10/05/2016 0,00 4.294,02 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05558 10/06/2016 0,00 2.147,01 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07178 08/07/2016 0,00 2.147,01 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL08686 08/08/2016 0,00 2.147,01 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL10656 15/09/2016 0,00 2.147,01 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11944 11/10/2016 0,00 2.147,01 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL13532 10/11/2016 0,00 2.147,01 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB01823 08/04/2016 0,00 0,00 4.294,02
PAGAMENTO (700214)
2016OB03589 11/05/2016 0,00 0,00 4.294,02
PAGAMENTO (700214)
2016OB05311 22/06/2016 0,00 0,00 2.147,01
PAGAMENTO (700214)
2016OB06190 11/07/2016 0,00 0,00 2.147,01
PAGAMENTO (700214)
2016OB07750 09/08/2016 0,00 0,00 2.147,01
PAGAMENTO (700214)
2016OB09370 16/09/2016 0,00 0,00 2.147,01
PAGAMENTO (700214)
2016OB10578 13/10/2016 0,00 0,00 2.147,01
PAGAMENTO (700214)
2016OB11849 11/11/2016 0,00 0,00 2.147,01

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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