CPF/CNPJ:
14391512000130
Emissão:
10/03/2016
Plano Interno:
APSAMU
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
37016/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00799 | 10/03/2016 | 86.451,00 | 864.500,00 | 864.500,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.
|
2016NE00799 | 10/03/2016 | 86.451,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA -PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME AUTORIZO ANEXO.
|
2016NE01198 | 30/03/2016 | 86.450,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2016,CON-FORME AUTORIZO ANEXO.
|
2016NE01937 | 15/04/2016 | 86.450,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE ABRILE MAIO DE 2016
|
2016NE02588 | 09/05/2016 | 172.900,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CU-STEIO DA SAMU REFERENTE /AO MES DE JUNHO DE 2016,/CONFORME AUTORIZO ANEXO.
|
2016NE04869 | 15/07/2016 | 86.450,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE JULHO/2016, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
|
2016NE06395 | 29/08/2016 | 86.450,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU 192 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME AUTORIZACAO EMANEXO.
|
2016NE07007 | 14/09/2016 | 86.450,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO ADEZEMBRO/2016, CONFORMEAUTORIZACAO ANEXA.
|
2016NE07727 | 11/10/2016 | 345.800,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2016NE09947 | 25/11/2016 | -172.900,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
|
2016NE11399 | 30/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01190 | 10/03/2016 | 0,00 | 86.450,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01710 | 30/03/2016 | 0,00 | 86.450,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL02832 | 15/04/2016 | 0,00 | 86.450,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL03899 | 09/05/2016 | 0,00 | 86.450,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL05560 | 10/06/2016 | 0,00 | 86.450,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL07568 | 15/07/2016 | 0,00 | 86.450,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL09720 | 29/08/2016 | 0,00 | 86.450,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL10542 | 14/09/2016 | 0,00 | 86.450,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL11709 | 11/10/2016 | 0,00 | 86.450,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL13424 | 10/11/2016 | 0,00 | 86.450,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00955 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 86.450,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2016OB01324 | 30/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 86.450,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2016OB02296 | 15/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 86.450,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03383 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 86.450,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04843 | 13/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 86.450,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NS00153 | 13/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -86.450,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04886 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 86.450,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB06551 | 18/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 86.450,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB08507 | 29/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 86.450,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB09157 | 15/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 86.450,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB10301 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 86.450,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB12235 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 86.450,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,