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NOTA DE EMPENHO 2016NE00997

Favorecido

FMS-FUNDO M.DE SANTO AMARO DO MARANHAO
R$ 205.531,28
 

CPF/CNPJ:

14079278000100

Emissão:

17/03/2016

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

36887/2016

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Descrição

REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00997 17/03/2016 467.027,76 131.017,83 131.017,83
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH)
2016NE00997 17/03/2016 467.027,76 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO POR DETERMINACAO SUPERIOR
2016NE11825 30/12/2016 -261.496,48 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL06512 30/06/2016 0,00 14.345,22 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11525 07/10/2016 0,00 25.158,15 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11531 07/10/2016 0,00 3.726,78 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11532 07/10/2016 0,00 16.540,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11533 07/10/2016 0,00 13.436,65 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11535 07/10/2016 0,00 18.707,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11663 11/10/2016 0,00 2.687,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL15893 12/12/2016 0,00 20.029,97 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL16282 16/12/2016 0,00 16.385,65 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB05602 30/06/2016 0,00 0,00 14.345,22
PAGAMENTO (700214)
2016OB10068 07/10/2016 0,00 0,00 25.158,15
PAGAMENTO (700214)
2016OB10073 07/10/2016 0,00 0,00 18.707,08
PAGAMENTO (700214)
2016OB10075 07/10/2016 0,00 0,00 13.436,65
PAGAMENTO (700214)
2016OB10076 07/10/2016 0,00 0,00 16.540,75
PAGAMENTO (700214)
2016OB10077 07/10/2016 0,00 0,00 3.726,78
PAGAMENTO (700214)
2016OB10225 11/10/2016 0,00 0,00 2.687,58
PAGAMENTO (700214)
2016OB13570 12/12/2016 0,00 0,00 20.029,97
PAGAMENTO (700214)
2016OB13825 16/12/2016 0,00 0,00 16.385,65

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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