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NOTA DE EMPENHO 2016NE03883

Favorecido

FMS-PREF.M.DE PRESIDENTE VARGAS
R$ 272.482,57
 

CPF/CNPJ:

14014359000122

Emissão:

22/06/2016

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO

Processo:

99065/15

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA MUNUTENCAO DOSHOSPITAIS DE 20 LEITOS REFERENTE MESES DE JANEIROE FEVEREIRO/16

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE03883 22/06/2016 151.524,80 272.482,57 272.482,57
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA MUNUTENCAO DOSHOSPITAIS DE 20 LEITOS REFERENTE MESES DE JANEIROE FEVEREIRO/16
2016NE03883 22/06/2016 151.524,80 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE RECURSO FINAN-CEIRO PARA MANUTENCAO DOSHOSPITAIS DE 20 LEITOS REFERENTE AOS MESES DE MAR-CO E ABRIL/16
2016NE04645 07/07/2016 120.958,77 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
2016NE11489 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL06211 22/06/2016 0,00 151.523,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07271 11/07/2016 0,00 120.958,77 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB05376 22/06/2016 0,00 0,00 151.523,80
PAGAMENTO (700214)
2016OB06260 11/07/2016 0,00 0,00 120.958,77

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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