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NOTA DE EMPENHO 2016NE01499

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE OLHO D AGUA DAS CUNHAS
R$ 37.236,90
 

CPF/CNPJ:

13970763000107

Emissão:

06/04/2016

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

50288/16

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01499 06/04/2016 11.172,07 37.236,90 37.236,90
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.
2016NE01499 06/04/2016 11.172,07 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEABRIL, MAIO E JUNHO/2016.
2016NE02769 10/05/2016 11.171,07 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJULHO A DEZEMBRO DE 2016
2016NE04442 06/07/2016 22.342,14 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
2016NE09784 23/11/2016 -7.447,38 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTRONNO DA NE N.1499 PORDETERMINACAO SUPERIOR
2016NE11637 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02175 07/04/2016 0,00 7.447,38 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL04097 10/05/2016 0,00 7.447,38 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05681 10/06/2016 0,00 3.723,69 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL06998 08/07/2016 0,00 3.723,69 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL08770 08/08/2016 0,00 3.723,69 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL10634 15/09/2016 0,00 3.723,69 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11890 11/10/2016 0,00 3.723,69 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL13454 10/11/2016 0,00 3.723,69 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB01771 08/04/2016 0,00 0,00 7.447,38
PAGAMENTO (700214)
2016OB03536 11/05/2016 0,00 0,00 7.447,38
PAGAMENTO (700214)
2016OB05258 22/06/2016 0,00 0,00 3.723,69
PAGAMENTO (700214)
2016OB06137 11/07/2016 0,00 0,00 3.723,69
PAGAMENTO (700214)
2016OB07695 09/08/2016 0,00 0,00 3.723,69
PAGAMENTO (700214)
2016OB09317 16/09/2016 0,00 0,00 3.723,69
PAGAMENTO (700214)
2016OB10517 13/10/2016 0,00 0,00 3.723,69
PAGAMENTO (700214)
2016OB11796 11/11/2016 0,00 0,00 3.723,69

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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