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NOTA DE EMPENHO 2016NE01001

Favorecido

FMS-PREFEITURA M DE S.DOMINGOS DO AZEITAO
R$ 110.732,28
 

CPF/CNPJ:

13951441000110

Emissão:

17/03/2016

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

36887/2016

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Descrição

REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01001 17/03/2016 124.529,79 83.810,49 83.810,49
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A ASSISTENCIADE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA O ESTADO DOMARANHAO CONFORME PORTARIA SAS/MS N. 20 DE 09.012015.(MAC/AIH)
2016NE01001 17/03/2016 124.529,79 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO POR DETERMINACAO SUPERIOR
2016NE11826 30/12/2016 -13.797,51 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL16323 19/12/2016 0,00 10.087,71 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL16338 20/12/2016 0,00 8.860,99 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL16341 20/12/2016 0,00 9.021,96 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL16342 20/12/2016 0,00 8.139,71 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL16344 20/12/2016 0,00 10.241,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL16961 27/12/2016 0,00 37.458,72 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB13855 19/12/2016 0,00 0,00 10.087,71
PAGAMENTO (700214)
2016OB13866 20/12/2016 0,00 0,00 8.860,99
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 11848497000119 - FMS-PREFEITURA M.DE NOVA COLINAS
2016OB13873 20/12/2016 0,00 0,00 9.021,96
PAGAMENTO (700214)
2016OB13874 20/12/2016 0,00 0,00 8.139,71
PAGAMENTO (700214)
2016OB13875 20/12/2016 0,00 0,00 10.241,40
PAGAMENTO (700214)
2016OB14594 27/12/2016 0,00 0,00 37.458,72
PAGAMENTO (700214)
Descrição:
2016NL17613 30/12/2016 0,00 0,00 9.021,96
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NL17611 30/12/2016 0,00 0,00 -9.021,96

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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