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NOTA DE EMPENHO 2016NE01405

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE BREJO DE AREIA
R$ 9.029,00
 

CPF/CNPJ:

13898730000101

Emissão:

06/04/2016

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

50288/16

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01405 06/04/2016 2.709,70 9.029,00 9.029,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.
2016NE01405 06/04/2016 2.709,70 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEABRIL, MAIO E JUNHO/2016.
2016NE02648 09/05/2016 2.708,70 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJULHO A DEZEMBRO DE 2016
2016NE04339 06/07/2016 5.417,40 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
2016NE09650 23/11/2016 -1.805,80 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE POR DETERNINACAO SUPERIOR.
2016NE11538 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02115 07/04/2016 0,00 1.805,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL03967 09/05/2016 0,00 1.805,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05715 10/06/2016 0,00 902,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07085 08/07/2016 0,00 902,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL08844 09/08/2016 0,00 902,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL10538 14/09/2016 0,00 902,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11779 11/10/2016 0,00 902,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL13320 10/11/2016 0,00 902,90 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB01661 07/04/2016 0,00 0,00 1.805,80
PAGAMENTO (700214)
2016OB03433 11/05/2016 0,00 0,00 1.805,80
PAGAMENTO (700214)
2016OB04818 13/06/2016 0,00 0,00 902,90
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NL05826 13/06/2016 0,00 0,00 -902,90
PAGAMENTO (700214)
2016OB05159 22/06/2016 0,00 0,00 902,90
PAGAMENTO (700214)
2016OB06045 11/07/2016 0,00 0,00 902,90
PAGAMENTO (700214)
2016OB07604 09/08/2016 0,00 0,00 902,90
PAGAMENTO (700214)
2016OB09227 16/09/2016 0,00 0,00 902,90
PAGAMENTO (700214)
2016OB10426 13/10/2016 0,00 0,00 902,90
PAGAMENTO (700214)
2016OB11669 11/11/2016 0,00 0,00 902,90

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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