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NOTA DE EMPENHO 2016NE01547

Favorecido

FMS-PREF.M.DE SANTA QUITERIA
R$ 48.588,50
 

CPF/CNPJ:

13851179000132

Emissão:

06/04/2016

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

50288/16

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01547 06/04/2016 14.577,55 48.588,50 48.588,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.
2016NE01547 06/04/2016 14.577,55 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEABRIL, MAIO E JUNHO/2016.
2016NE02811 10/05/2016 14.576,55 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJULHO A DEZEMBRO DE 2016
2016NE04484 06/07/2016 29.153,10 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
2016NE09826 23/11/2016 -9.717,70 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE N.01547 PORDETERMINACOA SUPERIOR.
2016NE11664 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02213 07/04/2016 0,00 9.717,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL04147 10/05/2016 0,00 9.717,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05785 10/06/2016 0,00 4.858,85 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07162 08/07/2016 0,00 4.858,85 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL08659 08/08/2016 0,00 4.858,85 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL10626 15/09/2016 0,00 4.858,85 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11931 11/10/2016 0,00 4.858,85 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL13513 10/11/2016 0,00 4.858,85 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB01808 08/04/2016 0,00 0,00 9.717,70
PAGAMENTO (700214)
2016OB03576 11/05/2016 0,00 0,00 9.717,70
PAGAMENTO (700214)
2016OB05298 22/06/2016 0,00 0,00 4.858,85
PAGAMENTO (700214)
2016OB06177 11/07/2016 0,00 0,00 4.858,85
PAGAMENTO (700214)
2016OB07736 09/08/2016 0,00 0,00 4.858,85
PAGAMENTO (700214)
2016OB09357 16/09/2016 0,00 0,00 4.858,85
PAGAMENTO (700214)
2016OB10565 13/10/2016 0,00 0,00 4.858,85
PAGAMENTO (700214)
2016OB11836 11/11/2016 0,00 0,00 4.858,85

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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