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NOTA DE EMPENHO 2016NE03707

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE AGUA DOCE
R$ 217.409,98
 

CPF/CNPJ:

13053338000153

Emissão:

14/06/2016

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO

Processo:

90621/15

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

REPASSE DE RECURSO FINAN-CEIRO PARA MANUTENCAO DOSHOSPITAIS DE 20(VINTE)LEITOS REFERENTE AO MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2016,CONFORME TERMO DE ADESAO05/2015

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE03707 14/06/2016 160.001,00 217.409,98 217.409,98
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DE RECURSO FINAN-CEIRO PARA MANUTENCAO DOSHOSPITAIS DE 20(VINTE)LEITOS REFERENTE AO MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2016,CONFORME TERMO DE ADESAO05/2015
2016NE03707 14/06/2016 160.001,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO REPASSE FINAN-CEIRO PARA MANUTENCAO DOSHOSITAIS DE 20(VINTE) LEITOS REFERENTE AO MES DEMAIO/16,
2016NE04641 07/07/2016 57.409,98 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: MES INCORREETO
2016NE04642 07/07/2016 -57.409,98 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO REPASSE FINAN-CEIRO PARA MANUTENCAO DOSHOSPITAIS DE 20(VINTE)LEITOS REFERENTE O MES DEMARCO/16
2016NE04643 07/07/2016 57.409,98 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE POR DETERNINACAO SUPERIOR.
2016NE11425 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL06179 22/06/2016 0,00 160.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL06963 07/07/2016 0,00 57.409,98 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB05355 22/06/2016 0,00 0,00 160.000,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB05980 07/07/2016 0,00 0,00 57.409,98
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NL06964 07/07/2016 0,00 0,00 -57.409,98
PAGAMENTO (700214)
2016OB06259 11/07/2016 0,00 0,00 57.409,98

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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