CPF/CNPJ:
13053338000153
Emissão:
14/06/2016
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO
Processo:
90621/15
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
REPASSE DE RECURSO FINAN-CEIRO PARA MANUTENCAO DOSHOSPITAIS DE 20(VINTE)LEITOS REFERENTE AO MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2016,CONFORME TERMO DE ADESAO05/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE03707 | 14/06/2016 | 160.001,00 | 217.409,98 | 217.409,98 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DE RECURSO FINAN-CEIRO PARA MANUTENCAO DOSHOSPITAIS DE 20(VINTE)LEITOS REFERENTE AO MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2016,CONFORME TERMO DE ADESAO05/2015
|
2016NE03707 | 14/06/2016 | 160.001,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO REPASSE FINAN-CEIRO PARA MANUTENCAO DOSHOSITAIS DE 20(VINTE) LEITOS REFERENTE AO MES DEMAIO/16,
|
2016NE04641 | 07/07/2016 | 57.409,98 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: MES INCORREETO
|
2016NE04642 | 07/07/2016 | -57.409,98 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO REPASSE FINAN-CEIRO PARA MANUTENCAO DOSHOSPITAIS DE 20(VINTE)LEITOS REFERENTE O MES DEMARCO/16
|
2016NE04643 | 07/07/2016 | 57.409,98 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE POR DETERNINACAO SUPERIOR.
|
2016NE11425 | 30/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL06179 | 22/06/2016 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL06963 | 07/07/2016 | 0,00 | 57.409,98 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB05355 | 22/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB05980 | 07/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 57.409,98 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL06964 | 07/07/2016 | 0,00 | 0,00 | -57.409,98 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB06259 | 11/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 57.409,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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