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NOTA DE EMPENHO 2016NE03518

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE SAO PEDRO DOS CRENTES
R$ 280.000,00
 

CPF/CNPJ:

12124231000196

Emissão:

08/06/2016

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO

Processo:

90020/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

REPASSE FINANCEIRO PARAMANUTENCAO E FUNCIONAMEN-TO DOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE DE 20(VINTE) LEITOS REFERNETE AOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO/16

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE03518 08/06/2016 140.001,00 280.000,00 120.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE FINANCEIRO PARAMANUTENCAO E FUNCIONAMEN-TO DOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE DE 20(VINTE) LEITOS REFERNETE AOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO/16
2016NE03518 08/06/2016 140.001,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: DESPESA PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REF. AOSMESES DE MAR E ABR/2016
2016NE03979 24/06/2016 160.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL POR DETERMINACAO SUPERIOR
2016NE07209 23/09/2016 -20.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE POR DETERNINACAO SUPERIOR.
2016NE11442 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2016NL10924 08/06/2016 0,00 -20.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05298 08/06/2016 0,00 140.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL10387 14/09/2016 0,00 160.000,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB04579 08/06/2016 0,00 0,00 140.000,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB09093 14/09/2016 0,00 0,00 160.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NS00256 14/09/2016 0,00 0,00 -160.000,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB09585 23/09/2016 0,00 0,00 140.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO VALOR A MAIOR.2016OB09093
2016GR00021 23/09/2016 0,00 0,00 -160.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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