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NOTA DE EMPENHO 2016NE01512

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE PEDRO DO ROSARIO
R$ 46.952,20
 

CPF/CNPJ:

12109949000103

Emissão:

06/04/2016

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

50288/16

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01512 06/04/2016 14.086,66 46.952,20 46.952,20
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.
2016NE01512 06/04/2016 14.086,66 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEABRIL, MAIO E JUNHO/2016.
2016NE02780 10/05/2016 14.085,66 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJULHO A DEZEMBRO DE 2016
2016NE04453 06/07/2016 28.171,32 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
2016NE09796 23/11/2016 -9.390,44 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE N.01512 PORDETERMINACAO SUPERIOR.
2016NE11649 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02209 07/04/2016 0,00 9.390,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL04112 10/05/2016 0,00 9.390,44 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05727 10/06/2016 0,00 4.695,22 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07011 08/07/2016 0,00 4.695,22 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL08784 08/08/2016 0,00 4.695,22 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL10651 15/09/2016 0,00 4.695,22 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11900 11/10/2016 0,00 4.695,22 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL13468 10/11/2016 0,00 4.695,22 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB01781 08/04/2016 0,00 0,00 9.390,44
PAGAMENTO (700214)
2016OB03546 11/05/2016 0,00 0,00 9.390,44
PAGAMENTO (700214)
2016OB05268 22/06/2016 0,00 0,00 4.695,22
PAGAMENTO (700214)
2016OB06148 11/07/2016 0,00 0,00 4.695,22
PAGAMENTO (700214)
2016OB07706 09/08/2016 0,00 0,00 4.695,22
PAGAMENTO (700214)
2016OB09327 16/09/2016 0,00 0,00 4.695,22
PAGAMENTO (700214)
2016OB10527 13/10/2016 0,00 0,00 4.695,22
PAGAMENTO (700214)
2016OB11806 11/11/2016 0,00 0,00 4.695,22

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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