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NOTA DE EMPENHO 2016NE01424

Favorecido

FMS-CHAPADINHA
R$ 149.893,40
 

CPF/CNPJ:

11844664000153

Emissão:

06/04/2016

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

50288/16

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01424 06/04/2016 44.969,02 149.893,40 149.893,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.
2016NE01424 06/04/2016 44.969,02 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEABRIL, MAIO E JUNHO/2016.
2016NE02672 09/05/2016 44.968,02 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJULHO A DEZEMBRO DE 2016
2016NE04360 06/07/2016 89.936,04 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
2016NE09699 23/11/2016 -29.978,68 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
2016NE11557 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02109 07/04/2016 0,00 29.978,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL03995 10/05/2016 0,00 29.978,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05599 10/06/2016 0,00 14.989,34 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07092 08/07/2016 0,00 14.989,34 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL08876 09/08/2016 0,00 14.989,34 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL10577 14/09/2016 0,00 14.989,34 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11801 11/10/2016 0,00 14.989,34 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL13342 10/11/2016 0,00 14.989,34 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB01689 07/04/2016 0,00 0,00 29.978,68
PAGAMENTO (700214)
2016OB03452 11/05/2016 0,00 0,00 29.978,68
PAGAMENTO (700214)
2016OB05179 22/06/2016 0,00 0,00 14.989,34
PAGAMENTO (700214)
2016OB06066 11/07/2016 0,00 0,00 14.989,34
PAGAMENTO (700214)
2016OB07623 09/08/2016 0,00 0,00 14.989,34
PAGAMENTO (700214)
2016OB09246 16/09/2016 0,00 0,00 14.989,34
PAGAMENTO (700214)
2016OB10446 13/10/2016 0,00 0,00 14.989,34
PAGAMENTO (700214)
2016OB11697 11/11/2016 0,00 0,00 14.989,34

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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