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NOTA DE EMPENHO 2016NE00797

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE PINHEIRO
R$ 693.875,00
 

CPF/CNPJ:

11782162000145

Emissão:

10/03/2016

Plano Interno:

APSAMU

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

37016/2016

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00797 10/03/2016 69.388,50 693.875,00 693.875,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.
2016NE00797 10/03/2016 69.388,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA -PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME AUTORIZO ANEXO.
2016NE01197 30/03/2016 69.387,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2016,CON-FORME AUTORIZO ANEXO.
2016NE01936 15/04/2016 69.387,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE ABRILE MAIO DE 2016
2016NE02587 09/05/2016 138.775,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CU-STEIO DA SAMU REFERENTE /AO MES DE JUNHO DE 2016,/CONFORME AUTORIZO ANEXO.
2016NE04868 15/07/2016 69.387,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE JULHO/2016, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
2016NE06394 29/08/2016 69.387,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU 192 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME AUTORIZACAO EMANEXO.
2016NE07006 14/09/2016 69.387,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO ADEZEMBRO/2016, CONFORMEAUTORIZACAO ANEXA.
2016NE07726 11/10/2016 277.550,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL POR DETERMINACAO SUPERIOR
2016NE09944 25/11/2016 -138.775,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
2016NE11397 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01189 10/03/2016 0,00 69.387,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01709 30/03/2016 0,00 69.387,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02831 15/04/2016 0,00 69.387,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL03898 09/05/2016 0,00 69.387,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05557 10/06/2016 0,00 69.387,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07567 15/07/2016 0,00 69.387,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL09719 29/08/2016 0,00 69.387,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL10540 14/09/2016 0,00 69.387,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11708 11/10/2016 0,00 69.387,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL13421 10/11/2016 0,00 69.387,50 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB00954 10/03/2016 0,00 0,00 69.387,50
PAGAMENTO (540999)
2016OB01323 30/03/2016 0,00 0,00 69.387,50
PAGAMENTO (540999)
2016OB02295 15/04/2016 0,00 0,00 69.387,50
PAGAMENTO (700214)
2016OB03382 11/05/2016 0,00 0,00 69.387,50
PAGAMENTO (700214)
2016OB04842 13/06/2016 0,00 0,00 69.387,50
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NS00152 13/06/2016 0,00 0,00 -69.387,50
PAGAMENTO (700214)
2016OB04885 14/06/2016 0,00 0,00 69.387,50
PAGAMENTO (700214)
2016OB06550 18/07/2016 0,00 0,00 69.387,50
PAGAMENTO (700214)
2016OB08506 29/08/2016 0,00 0,00 69.387,50
PAGAMENTO (700214)
2016OB09156 15/09/2016 0,00 0,00 69.387,50
PAGAMENTO (700214)
2016OB10300 11/10/2016 0,00 0,00 69.387,50
PAGAMENTO (700214)
2016OB12234 18/11/2016 0,00 0,00 69.387,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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