CPF/CNPJ:
11743691000130
Emissão:
10/03/2016
Plano Interno:
APSAMU
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
37016/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00765 | 10/03/2016 | 8.532,25 | 85.312,50 | 85.312,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.
|
2016NE00765 | 10/03/2016 | 8.532,25 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA -PARTIDA ESTADUAL PARA CU-STEIO DA SAMU REFERENTE /AO MES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME AUTORIZO ANEXO.
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2016NE01177 | 30/03/2016 | 8.531,25 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2016,CON-FORME AUTORIZO ANEXO. -
|
2016NE01911 | 15/04/2016 | 8.531,25 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE ABRILDE 2016.
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2016NE02566 | 09/05/2016 | 8.531,25 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE MAIODE 2016
|
2016NE02603 | 09/05/2016 | 8.531,25 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CU-STEIO DA SAMU REFERENTE /AO MES DE JUNHO DE 2016,/CONFORME AUTORIZO ANEXO.
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2016NE04847 | 15/07/2016 | 8.531,25 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE JULHO/2016, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
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2016NE06359 | 26/08/2016 | 8.531,25 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU 192 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME AUTORIZACAO EMANEXO.
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2016NE06986 | 14/09/2016 | 8.531,25 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO ADEZEMBRO/2016, CONFORMEAUTORIZACAO ANEXA.
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2016NE07706 | 11/10/2016 | 34.125,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2016NE09914 | 25/11/2016 | -17.062,50 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
|
2016NE11343 | 30/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2016NL01217 | 10/03/2016 | 0,00 | -8.531,20 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2016NL13287 | 10/03/2016 | 0,00 | -8.531,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01159 | 10/03/2016 | 0,00 | 8.531,20 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01219 | 10/03/2016 | 0,00 | 8.531,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01688 | 30/03/2016 | 0,00 | 8.531,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL02811 | 15/04/2016 | 0,00 | 8.531,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL03877 | 09/05/2016 | 0,00 | 8.531,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL05519 | 10/06/2016 | 0,00 | 8.531,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL07545 | 15/07/2016 | 0,00 | 8.531,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL09699 | 29/08/2016 | 0,00 | 8.531,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL10490 | 14/09/2016 | 0,00 | 8.531,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL11682 | 11/10/2016 | 0,00 | 8.531,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL13243 | 10/11/2016 | 0,00 | 8.531,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL13334 | 10/11/2016 | 0,00 | 8.531,25 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00934 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.531,25 |
PAGAMENTO (540999)
|
2016OB01303 | 30/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.531,25 |
PAGAMENTO (540999)
|
2016OB02275 | 15/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.531,25 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03362 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.531,25 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04822 | 13/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.531,25 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NS00132 | 13/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -8.531,25 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04898 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.531,25 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB06530 | 18/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.531,25 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB06564 | 18/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.531,25 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL07602 | 18/07/2016 | 0,00 | 0,00 | -8.531,25 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB08486 | 29/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.531,25 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB09136 | 15/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.531,25 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB10280 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.531,25 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB12216 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.531,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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