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NOTA DE EMPENHO 2016NE01406

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE BURITI
R$ 54.470,80
 

CPF/CNPJ:

11463289000100

Emissão:

06/04/2016

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

50288/16

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01406 06/04/2016 16.342,24 54.470,80 54.470,80
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.
2016NE01406 06/04/2016 16.342,24 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEABRIL, MAIO E JUNHO/2016.
2016NE02649 09/05/2016 16.341,24 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJULHO A DEZEMBRO DE 2016
2016NE04340 06/07/2016 32.682,48 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
2016NE09652 23/11/2016 -10.894,16 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE POR DETERNINACAO SUPERIOR.
2016NE11539 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02119 07/04/2016 0,00 10.894,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL03968 09/05/2016 0,00 10.894,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05717 10/06/2016 0,00 5.447,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07087 08/07/2016 0,00 5.447,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL08848 09/08/2016 0,00 5.447,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL10541 14/09/2016 0,00 5.447,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11780 11/10/2016 0,00 5.447,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL13321 10/11/2016 0,00 5.447,08 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB01662 07/04/2016 0,00 0,00 10.894,16
PAGAMENTO (700214)
2016OB03434 11/05/2016 0,00 0,00 10.894,16
PAGAMENTO (700214)
2016OB04819 13/06/2016 0,00 0,00 5.447,08
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NL05827 13/06/2016 0,00 0,00 -5.447,08
PAGAMENTO (700214)
2016OB05160 22/06/2016 0,00 0,00 5.447,08
PAGAMENTO (700214)
2016OB06046 11/07/2016 0,00 0,00 5.447,08
PAGAMENTO (700214)
2016OB07605 09/08/2016 0,00 0,00 5.447,08
PAGAMENTO (700214)
2016OB09228 16/09/2016 0,00 0,00 5.447,08
PAGAMENTO (700214)
2016OB10427 13/10/2016 0,00 0,00 5.447,08
PAGAMENTO (700214)
2016OB11670 11/11/2016 0,00 0,00 5.447,08

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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