CPF/CNPJ:
11426957000110
Emissão:
13/09/2016
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO
Processo:
88430/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
- COMPLEMENTACAO DAS DES-PESAS DECORRENTES A MANU-TENCAO E FUNCIONAMENTO DOHOSPITAIS DE 20(VINTE)LEITOS REFERENTE AOS MESESDE MARCO ABRIL MAIO JUNHO/2016 CONF.PORT.141/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2016NE06924 | 13/09/2016 | 187.249,28 | 305.045,49 | 305.045,49 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - COMPLEMENTACAO DAS DES-PESAS DECORRENTES A MANU-TENCAO E FUNCIONAMENTO DOHOSPITAIS DE 20(VINTE)LEITOS REFERENTE AOS MESESDE MARCO ABRIL MAIO JUNHO/2016 CONF.PORT.141/2016
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2016NE06924 | 13/09/2016 | 187.249,28 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR DAS DESPESAS DECORRENTES E A MANUTENCAO E FUNCINAMENTODOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016,CONFORME PORTARIA N.141/2016 E AUTORIZODO GESTOR.
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2016NE07311 | 27/09/2016 | 60.682,48 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR DAS DESPESAS DECORRENTES E A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS HOSPIAIS DE 20 LEITOS REFERENTEC AO MES DE /AGOSTO DE 2016,CONFORME PORTARIA N.141/2016 E AUTORIZO DO GESTOR.
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2016NE08123 | 24/10/2016 | 57.114,73 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: DESPESA PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REF. AO MES DE SET/2016
|
2016NE09235 | 18/11/2016 | 57.440,30 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE 9235/16 PORDETERMINACAO SUPEIROR
|
2016NE09598 | 23/11/2016 | -57.440,30 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
|
2016NE11460 | 30/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL10343 | 13/09/2016 | 0,00 | 187.248,28 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL11048 | 27/09/2016 | 0,00 | 60.682,48 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL12489 | 24/10/2016 | 0,00 | 57.114,73 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB09052 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 187.248,28 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB09706 | 27/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 60.682,48 |
PAGAMENTO (700214)
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2016OB10958 | 24/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 57.114,73 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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