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NOTA DE EMPENHO 2016NE01413

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE CAMPESTRE
R$ 27.155,70
 

CPF/CNPJ:

11402239000104

Emissão:

06/04/2016

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

50288/16

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE01413 06/04/2016 8.147,71 27.155,70 27.155,70
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR-CO/2016.
2016NE01413 06/04/2016 8.147,71 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA C0NTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEABRIL, MAIO E JUNHO/2016.
2016NE02657 09/05/2016 8.146,71 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJULHO A DEZEMBRO DE 2016
2016NE04348 06/07/2016 16.293,42 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
2016NE09661 23/11/2016 -5.431,14 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
2016NE11546 30/12/2016 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02081 07/04/2016 0,00 5.431,14 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL03975 09/05/2016 0,00 5.431,14 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL05739 10/06/2016 0,00 2.715,57 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL07045 08/07/2016 0,00 2.715,57 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL08858 09/08/2016 0,00 2.715,57 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL10558 14/09/2016 0,00 2.715,57 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL11790 11/10/2016 0,00 2.715,57 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL13329 10/11/2016 0,00 2.715,57 0,00
PAGAMENTO (540999)
2016OB01678 07/04/2016 0,00 0,00 5.431,14
PAGAMENTO (700214)
2016OB03441 11/05/2016 0,00 0,00 5.431,14
PAGAMENTO (700214)
2016OB05168 22/06/2016 0,00 0,00 2.715,57
PAGAMENTO (700214)
2016OB06055 11/07/2016 0,00 0,00 2.715,57
PAGAMENTO (700214)
2016OB07612 09/08/2016 0,00 0,00 2.715,57
PAGAMENTO (700214)
2016OB09235 16/09/2016 0,00 0,00 2.715,57
PAGAMENTO (700214)
2016OB10436 13/10/2016 0,00 0,00 2.715,57
PAGAMENTO (700214)
2016OB11687 11/11/2016 0,00 0,00 2.715,57

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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